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2022年度遂宁市老年大学决算公开

来源:遂宁市民政局 发布时间:2023-08-25 17:38 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 

2022年度

遂宁市老年大学决算公开


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公开时间:2023年8月25

 

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………1

二、机构设置……………………………………………1

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………10

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………21


二、收入决算表…………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………21


第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持老年大学办学宗旨,积极开展老年教学工作;组织

老年人开展各类文体和参加各类社会公益活动,丰富老年人的精神文化生活。

 

二、机构设置

   本单位为遂宁市民政局下属副县级公益一类事业单位,在职在编职工7人。内设行政科和教务科。


第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计431.85万元。与2021年相比,收、支总计各增加141.81万元,增长48.89%。主要变动原因2021年收支包含上年结转资金46.53万元,2022年财政拨款收入比2021年增长113.6万元,福彩公益金增长39.89万元,事业收入增长34.85万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计431.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入328.07万元,占75.97%;政府性基金预算财政拨款收入51.41万元,占11.91%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入52.36万元,占12.12%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计431.85万元,其中:基本支出203.36万元,占47.09%;项目支出228.49万元,占52.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计379.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加122.865万元,增长47.88%主要变动原因2021年收支包含上年结转资金46.53万元,2022年财政拨款收入比2021年增长113.6万元,福彩公益金增长39.89万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出328.07万元,占本年支出合计的75.97%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增长82.97万元,增长33.85%。主要变动原因2021年收支包含上年结转资金46.53万元,2022年财政拨款收入比2021年增长113.6万元。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出328.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出11.07万元,占3.37%;卫生健康支出305.34万元,占93.07%;住房保障支出11.66万元,占3.56%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为328.07,完成预算100.00%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.53万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.54万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为6.01万元,完成预算数的100%,决算数与预算数一致

4.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项): 支出决算为299.33万元,完成预算100.00%,结转部分为辅助教学经费,用于支付外聘教职员工费用。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.66万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出203.36万元,其中:

人员经费181.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元,完成预算54.81%,较上年增加0.05万元,增长14.28%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是本单位加强三公经费的管理,从严从紧控制三公经费的支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.40万元,占100.00%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0.00次,出国(境)0.00人。因公出国(境)支出决算与2021持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆,其中:轿车0.00辆、金额0.00万元,越野车0.00辆、金额0.00万元,载客汽车0.00辆、金额0.00万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.40万元,完成预算54.81%公务接待费支出决算比2021年增长0.05万元,增长14.28%主要原因是学校工作需要。其中:

国内公务接待支出0.40万元,主要用于接待其他地市州老年大学来我校考察、学习(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.40万元,具体内容包括:接待省老年大学、德阳市老年大学、射洪老年大学等。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出51.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,遂宁市老年大学无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,遂宁市老年大学政府采购支出总额1.70万元,其中:政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额1.70万元,占政府采购支出总额的100.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年1231日,遂宁市老年大学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对“2022辅助教学经费项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估,对29个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(教学补助及学校运行项目)

 

主管部门及代码

遂宁市民政局

实施单位

遂宁市老年大学

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

64.64

 执行数:

56.16

 

其中:

财政拨款

4.64

其中:

财政拨款

3.21

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

170个教学班低值易耗品支出,水电网络支出,物管后勤支等,确保学校正常运行

2022年春秋两季共开设教学班192个,全年教学目标圆满完成。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

服务班级数

170个班级

192个教学班级

 

质量指标

170个教学班级正常行课

170个班级

全校192个班级正常开课。

 

时效指标

完成时限

1

2022年内

 

成本指标

预算支出控制率

100%

厉行节约,未超预算支出。

 

社会效益  指标

保障教学正常运行,学校影响力进一步扩大

170个班级

基本满足我市老年教育的需要,老年人精神文化生活日益丰富。

 

可持续影响 指标

全国示范性建设取得巨大进步

全国示范校建设申报工作积极开展

 

满意

度指标

满意度

指标

服务对象满意度

90%

全校师生员工基本满意

 

 

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(辅助教学经费项目)

 

主管部门及代码

遂宁市民政局

实施单位

遂宁市老年大学

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

121.5

 执行数:

121.5

 

其中:

财政拨款

121.5

其中:

财政拨款

121.5

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障相关人员(教学管理和教师等)基本待遇,确保学校正常运行

人员工资福利等基本保障如期按月发放,为教学运行提供了基本的保障。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

服务对象人数

60

60

 

质量指标

各项待遇执行正确及时

=60

60个相关人员每月待遇及时发放,各项费用如期缴纳

 

时效指标

完成时限

=1

2022年已完成支付

 

成本指标

预算支出控制率

100%

未超预算支出

 

社会效益  指标

保障170个教学班正常行课

170

172个教学班如期开课

 

可持续影响 指标

教学管理更加完善

各教学班教学任务圆满完成

 

满意

度指标

满意度

指标

教师学员和教学管理人员基本满意

全校师生员工基本满意

 

 

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(福彩公益金地方分成资金项目)

 

主管部门及代码

遂宁市民政局

实施单位

遂宁市老年大学

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

57

 执行数:

51.41

 

其中:

财政拨款

57

其中:

财政拨款

51.41

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

开展全国标准化老年大学创建工作,村级分校建设等。

全国标准化老年大学创建工作已报送相关资料,分校建设取得显著成效。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

分校个数

2

2

 

质量指标

分校建设完成,顺利开课

分校建设工作均圆满完成;标准化创建初步工作完成

 

时效指标

完成时限

=1

2022年已完成支付

 

成本指标

预算内财政资金

57

未超预算支出

 

社会效益  指标

受益人数

1000

锦华分校、乡村分校建设均完成

 

满意

度指标

满意度

指标

受益对象满意度

95%

分校就读老年学员基本满意

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

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