2024年度
四川省遂宁市殡葬服务中心单位决算
目录
公开时间:2025年 8 月22 日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
主要承担宣传殡葬改革与殡葬法规,八角亭公墓日常维护,组织提供基本殡葬服务等工作。2024年11月起,新增遂宁殡仪馆运行管理职能。
二、机构设置
遂宁市殡葬服务中心设置3个内设机构:办公室、业务室、财务室。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为404.39万元。与2023年度相比,收入、支出总计共增加56.75万元,增长16.32%。主要变动原因是本年增加殡仪馆相关运行经费。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计404.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入374.39万元,占92.58%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占7.42%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计404.39万元,其中:基本支出270.36万元,占66.85%;项目支出134.04万元,占33.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为404.39万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加56.75万元,增长16.32%。变动原因是本年增加殡仪馆运行经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出374.39万元,占本年支出合计的92.58%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.75万元,增长7.69%。变动原因是本年增加殡仪馆运行经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出374.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出352.47万元,占94.14%;卫生健康支出7.29万元,占1.95%;住房保障支出14.64万元,占3.91%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为374.39万元,完成预算91.68%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.90万元,完成预算93.03%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年一名在编人员退休。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.85万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年一名在编人员退休。
3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 支出决算为331.73万元,完成预算91.54%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年一名职工参加乡村振兴,因此伙食费等预算指标未使用完。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为7.29万元,完成预算92.96%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年一名在编人员退休。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为14.64万元,完成预算93.01%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年一名在编人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.36万元,其中:
人员经费210.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.72万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元,完成预算92.65%,较上年度增加2.21万元,增长49.79%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度公务出行增加,车辆燃油等相关费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.63万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.63万元,完成预算97.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.21万元,增长49.79%。主要原因是:本年度公务出行增加,车辆燃油等相关费用增加。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.63万元。主要用于到船山区、安居区、市直园区等辖区内各街道、社区、乡镇开展殡葬改革法规、惠民殡葬政策、文明祭祀、森林防火、城区禁止违规搭灵棚等宣传。对城市建成区、中环线沿线部分乡镇、城市风景区等主要道路周边乱埋乱葬巡查;日常用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出30万元,占本年支出合计的7.41%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加30万元,增长100%。主要变动原因是:本年八角亭公墓修建临时道路及公墓园区围墙安全隐患整治等项目支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,四川省遂宁市殡葬服务中心机关运行经费支出0万元。主要原因是我中心属于事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,四川省遂宁市殡葬服务中心政府采购支出总额1.416万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.516万元。授予中小企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额0.516万元,占政府采购支出总额的36%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,四川省遂宁市殡葬服务中心共有车辆2辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,没有需要开展事前绩效评估的项目,故未开展预算事前绩效评估,对遂宁殡仪馆2024年11-12月人员经费、遂宁殡仪馆2024年11至12月运行经费、社会救助补助资金(市级)3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成遂宁市殡葬服务中心绩效自评报告,绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件1
项目名称 | 51090025T000013004076-遂宁殡仪馆2024年11至12月运行经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂宁市民政局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市殡葬服务中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)自2024年10月21日向遂宁市殡葬服务中心移交经营权、场地、所有经营设施设备、员工等。自2024年11月1日起,殡仪馆的经营收支、管理归属遂宁市殡葬服务中心,大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)不承担责任。 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)。通过2个月的运行,遂宁殡仪馆各项工作逐步有序开展,保障了群众正常、及时办理相关业务。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)自2024年10月21日向遂宁市殡葬服务中心移交经营权、场地、所有经营设施设备、员工等。自2024年11月1日起,殡仪馆的经营收支、管理归属遂宁市殡葬服务中心,大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)不承担责任。 | |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 27.95 | 27.69 | 99.07% | 10 | 99 | 已完成 | |||||
其中:财政资金 | 0.00 | 27.95 | 27.69 | 99.07% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 已完成 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 2024年11-12月运行费 | ≤ | 27.95 | 万元 | 15 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 经费及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众正常、有序治丧 | 定性 | 优 | 15 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 殡葬治丧服务可持续性 | 定性 | 优 | 15 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 运行费成本 | ≤ | 27.95 | 万元 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||||
评价结论 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)。通过2个月的运行,遂宁殡仪馆各项工作逐步有序开展,保障了群众正常、及时办理相关业务。 | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人:郭辉 | 财务负责人:孔丽 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51090025T000013111737-遂宁殡仪馆2024年11-12月人员经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂宁市民政局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市殡葬服务中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)不再承担责任。 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)不再承担责任。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)不承担责任。 | |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 26.25 | 23.53 | 89.64% | 10 | 90 | 已完成 | |||||
其中:财政资金 | 0.00 | 26.25 | 23.53 | 89.64% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 已完成 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障职工人数 | ≤ | 35 | 人 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费支付及时率 | = | 100 | % | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬服务保障水平 | 定性 | 优 | 20 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资成本 | ≤ | 26.25 | 万元 | 15 | ||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 2024年10月21日,市民政局组织遂宁市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)协商,双方签订了《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)。通过2个月的运行,遂宁殡仪馆聘用人员的各种待遇得到了保障,为进一步提升殡仪馆工作打下基础。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人:郭辉 | 财务负责人:孔丽 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51090024T000011443902-社会救助救济补助资金(市级) | |||||||||||
主管部门 | 遂宁市民政局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市殡葬服务中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障船山区、安居区、市直园区各辖区内无名尸体在殡仪馆正常停放、火化,保障公安机关对无名尸体的检验、查找等相关程序工作有序开展,待公安机关走完相关程序后,通知殡仪馆及时火化"无名尸"等非正常死亡遗体,保障殡仪馆各项工作顺利进行,避免长期停放引发社会问题。 | 保障船山区、安居区、市直园区各辖区内无名尸体在殡仪馆正常停放、火化,保障公安机关对无名尸体的检验、查找等相关程序工作有序开展,待公安机关走完相关程序后,通知殡仪馆及时火化"无名尸"等非正常死亡遗体,保障殡仪馆各项工作顺利进行,避免长期停放引发社会问题。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障船山区、安居区、市直园区各辖区内无名尸体在殡仪馆正常停放、火化,保障公安机关对无名尸体的检验、查找等相关程序工作有序开展,待公安机关走完相关程序后,通知殡仪馆及时火化"无名尸"等非正常死亡遗体,保障殡仪馆各项工作顺利进行,避免长期停放引发社会问题。 | |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2024年10月21日,市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)签订《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。遂宁殡仪馆2024年度“无名尸”等非正常遗体处理经费将纳入统一清算。 | |||||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | "无名尸"等非正常死亡遗体补助率 | = | 100 | % | 20 | 0 | 2024年10月21日,市殡葬服务中心和大足森地物业发展有限公司(遂宁殡仪馆)签订《解除<联合投资新建遂宁市殡仪馆及骨灰存放设施项目经营合同>及经营权移交备忘录》。遂宁殡仪馆2024年度“无名尸”等非正常遗体处理经费将纳入统一清算。 | ||||
质量指标 | ”无名尸"等非正常死亡遗体处理率 | = | 90 | % | 15 | 0 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 20 | 0 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过有效管理,实现辖区内社会稳定,减少社会问题 | 定性 | 高中低 | 10 | 0 | ||||||
可持续发展指标 | 提高”无名尸“等非正常遗体管理工作透明度 | 定性 | 高中低 | 15 | 0 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 0 | |||||
合计 | 100 | 0 | ||||||||||
评价结论 | 保障船山区、安居区、市直园区各辖区内无名尸体在殡仪馆正常停放、火化,保障公安机关对无名尸体的检验、查找等相关程序工作有序开展,待公安机关走完相关程序后,通知殡仪馆及时火化"无名尸"等非正常死亡遗体,保障殡仪馆各项工作顺利进行,避免长期停放引发社会问题。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 根据市政府八届75次常务会议精神,市殡仪馆由市殡葬服务中心运行管理,所有收入全额上缴财政,支出纳入预算管理。 | |||||||||||
项目负责人:王爱民 | 财务负责人:肖洪 | |||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | ||||||||||||
适用地区:全省范围 | ||||||||||||
适用用户:部门用户、单位用户 | ||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表