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遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年单位预算

来源:市民政局 发布时间:2025-03-05 16:54 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心

2025年单位预算

 

  

 


目  录

公开时间:2025年3月5日

第一部分  2025年单位单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2025年单位预算报表 

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年单位预算绩效目标表

表1. 单位整体支出绩效目标表

表2. 单位预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心

2025年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心职能简介

1.承担社会组织能力建设;

2.负责低收入家庭收入核定信息库的建设、日常维护和管理工作;

3.承办低收入家庭认证信访工作;协助指导县(区)低收入家庭收入认证工作。

(二)遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年重点工作

(一)扎实开展信息核对工作。继续对全市最低生活保障、特困救助认定、住房保障、精准扶贫等业务开展核对工作。2024以来,累计比对核查申请救助和已享受社会救助人员5.22万人次,预警2.04万人次。

(二)统筹平台建设。完善各地各部门之间信息共享资源渠道,进一步划清各部门应提供信息的责任,明确管理标准、技术标准、信息安全标准、数据标准等内容。增强各地各部门对信息数据共享的重视程度,增强信息数据共享主动性。

(四)探索多元救助方式。以安居区服务类救助全国试点为契机,加大“遂心善救”品牌打造力度,进一步健全困难群众主动发现机制,不断拓展社会力量参与渠道,鼓励支持慈善组织、志愿者、专业社会工作者等力量积极参与社会救助,为困难群众提供多样化服务。

二、预算单位基本情况

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心是遂宁市民政局的下属二级预算单位,属于事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入91.46万元;支出包括:社会保障和就业支出80.59万元、卫生健康支出3.69万元、住房保障支出7.18万元。遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心,2025年收支总预算91.46万元,较2024年收支预算总数57.41万元,增加了34.05万元,主要是2024年度增加两名在职人员、一名退休人员,人员经费和部分公用经费相应增加。

(一)收入预算情况

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年收入预算91.46万元,其中:一般公共预算拨款收入91.46万元,占100%;。

(二)支出预算情况

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年支出预算91.46万元,其中:基本支出84.46万元,占92.35%;项目支出7万元,占7.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心,2025年收支总预算91.46万元,较2024年收支预算总数57.41万元,增加了34.05万元,主要是2024年中旬增加两名在职人员、一名退休人员,人员经费和部分公用经费相应增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入91.46万元;支出包括:社会保障和就业支出80.59万元、卫生健康支出3.69万元、住房保障支出7.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心,2025年收支总预算91.46万元,较2024年收支预算总数57.41万元,增加了34.05万元,主要是2024年度增加两名在职人员、一名退休人员,人员经费和部分公用经费相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80.59万元,占88.12%;医疗卫生与计划生育支出3.69万元,占4.03%;住房保障支出7.18万元,占7.85%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项)2024年预算数为0.25万元,主要用于:退休人员退休费、医疗费。

2. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2024年预算数为5.02万元,主要用于按规定由单位缴纳的在编人员机关养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出208(类)社会福利10(款)社会福利事业单位05(项)2024年预算数为46.85万元,主要用于市低收入家庭认证中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出以及物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、信息系统维护费、等日常公用经费。

4.卫生健康支出210(类)行政事业医疗11(款)事业单位医疗02(项)2024年预算数为2.14万元,主要用于在编人员医疗保险费用支出。

5. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2024年预算数为3.15万元,主要用于在编人员按规定购买住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年一般公共预算基本支出91.46万元,其中:

人员经费74.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、绩效目标奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助

公用和项目经费17.03万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、项目支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2024年预算数持平。

八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年无“培训费”,“差旅费”财政拨款预算数0.69万元。

(一) 2025无会议费预算。

(二)2025年无培训费

(三)差旅费较2024年预算持平

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2025年遂宁市社会组织服务和低收入家庭认证中心全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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