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2023年度四川省遂宁市慈善事业发展中心单位决算

来源:市民政局 发布时间:2024-08-22 22:29 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印





2023年度

四川省遂宁市慈善事业发展中心单位决算

公开时间:2024822


目录


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况


1、 主要职责

主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。

2、 机构设置

遂宁市慈善事业发展中心为遂宁市民政局所属财政全额拨款事业单位。


第二部分 2023年度单位决算情况说明


1、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157.82万元。与2022年度相比,收、支总计各增加13.82万元,增长9.6%。主要变动原因是本年度办公费增加、差旅费增加、培训费增加、会议费增加,慈善宣传项目预算比上年增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


2、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计157.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入142.82万元,占90.5%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占9.5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2023年度本年支出合计157.82万元,其中:基本支出138.83万元,占87.97%;项目支出18.99万元,占12.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为157.82万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加13.82万元,增长9.6%。主要变动原因是本年度办公费增加、差旅费增加、培训费增加、会议费增加,慈善宣传项目预算比上年增加

(注:数据来源于财决01-1


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.82万元,占本年支出合计的90.49%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.82万元,增长10.71%。主要变动原因是本年度办公费增加、差旅费增加、培训费增加、会议费增加,慈善宣传项目预算比上年增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%教育支出0万元,占0%科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出**万元,占**%社会保障和就业支出129.20万元,占90.46%卫生健康支出5.44万元,占3.81%住房保障支出8.18万元,占5.73%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为142.82完成预算97.01%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.63万元,完成预算100%

2.社会保障和就业    (类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为114.57万元,完成预算96.36%,决算数小于预算数的主要原因根据职工工资基数,据实测算

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为5.44万元,完成预算98.55%,决算数小于预算数的主要原因根据职工工资基数,据实测算


4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.18万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)


般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.83万元,其中:

人员经费120.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

  公用经费18.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)


七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元,完成预算57.89%与上年一致

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)经费支出决算比2022无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021无变化

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202212月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算57.89%公务接待费支出决算与上年一致。其中:

国内公务接待支出0.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:接待贵州民政厅一行调研(14人)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出15万元。


9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


10、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,遂宁市慈善事业发展中心为事业单位,无机关运行经费

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2023年度,遂宁市慈善事业发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,遂宁市慈善事业发展中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,均未开预算事前绩效评估,18个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第3部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)



主管部门及代码

339-遂宁市民政局部门

实施单位

339311-遂宁市慈善事业发展中心


项目预算

执行情况

(万元)



预算数:

4

执行数:

3.99


其中:

财政拨款

4

其中:

财政拨款

3.99


其他资金

0

其他资金

0


年度总体目标

完成情况


预期目标

目标实际完成情况


通过发放倡议书,展示慈善组织基本信息、项目内容等,开展慈善宣传(宣讲)活动,提升慈善组织公信力,营造人人参与慈善氛围,推动遂宁慈善事业高质量发展。

订制慈善标识,倡议书、慈善月海报,捐赠牌,捐赠证书,捐赠牌匾等项目内容,提升慈善组织公信力,营造人人参与慈善氛围,推动遂宁慈善事业高质量发展。


年度绩效指标完成情况










一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标








数量指标



慈善捐赠倡议书份数

5000份

5000份


慈善文化宣传展板展架

≥8张

≥8张


慈善标识胸牌数

5000个

5000个


质量指标

慈善宣传产品合格率

≥95%

≥95%


时效指标

完成及时率

100%

100%


成本指标

成本支出数

≤40000元/年

≤40000元/年


社会效益指标

通过慈善宣传,发动社会力量参与慈善事业的积极性


可持续影响指标

每年开展慈善宣传宣讲活动,慈善氛围不断提高


满意

度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

≥90%




五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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