根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的审计工作计划,遂宁市审计局对我局2018部门预算执行情况进行了审计调查,并出具整改函。收悉整改函后,我局就审计发现的问题一一对照,积极进行整改。根据2022年5月6日市审计局组织召开的审计查出问题整改情况专项审计调查工作会议精神,现将有关情况予以公布。
一、整改情况
(一)关于“决算编报不准确,应予纠正”的问题
我局将在以后年度决算报表填报中,严格按财政部《关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号)要求执行,做到账表一致,确保部门决算报表数据真实、准确。
(二)关于“未严格执行公务卡强制结算”的问题
我局进一步加强对《遂宁市财政预算局关于实施市本级预算单位公务卡强制结算目录制度的通知书》遂财发〔2013〕48号)等公务卡使用相关制度文件的学习,严格执行公务卡强制结算相关规定,严格控制现金支出,规范公务支出,提高公务卡使用率。
(三)关于“往来款项未及时清理”的问题
已完成清理工作并按照《政府会计制度》相关规定进行账务处理。
(四)关于“资产管理不规范”的问题
我局已全面清理单位固定资产,分科室制发清单并张贴到办公室醒目位置。
二、下步工作打算
(一)提高认识,强化责任
我局将以此为契机,进一步提高对全面预算管理的重视程度,强化部门领导和财务人员警醒意识、责任意识、担当意识,科学、合理、规范编制部门预决算。
(二)建章立制,严把关口
采纳审计建议,进一步健全内控管理制度,并确保有效执行。加强经费管理、资产管理、往来款清理及公务卡结算管理,继续在全市民政系统开展以“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”为主要内容的财务工作规范化管理培训,全面提升聚财、管财、理财、用财能力。提高宏观审慎管理和系统性风险防控意识,深入推进内审工作开展。强化审计结果应用约束机制,从而提高民政系统整体财务管理水平,提高财政资金使用效益。
(三)加强培训,提升水平
定期开展业务培训,认真学习系列财会政策性文件,及时学习贯彻最新的政策要求,确保业务操作与时俱进,财务人员业务水平不断提升。
欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话2325678;通讯地址:遂宁环岛商务中心7504。